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审计报告表审计人员:审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注批
示董事长:总经理:总审计:制表:审计表单位:元编号:审计事项审计部门审
计
记
录单据金额正确*说明评
语审计业务专用发文稿纸签发核稿主办单位拟稿人事由附件机密等级报发送打字校对x审字[20xx]第号年月日印份审计工作方案x审x字[xxxx]第x号被审计单位名称审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长(或负责人)xxx(主审)职务或职称xxxxx成员:xxx职务或职称xxx职务或职称审批单位:处(科)长意见年月日局长意见:年月日审计组长(主审):起草人:年月日审计工作计划月份审计类别估计数量抽样数量审计时间审计人员会同人员备注日常定期不定期起止被审计单位基本情况表年月日被审计单位主管部门经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况
(几级管理)核算形式及
核算方法财务部门组织及
人员分工情况期末职工人数期末固定资产总产值营业收入利润总数其中工人原值净值上年本年单位
责任人总会
计师总经
济师财务
负责人内部审计
负责人备
注审计查帐记录被审计单位:问题类别:*册号凭*号码内容摘要金额会计记录审计结论借贷审计员:复核:审计日期:日实物核查记录品名规格计量单位帐面数盘点数盘盈(亏)备注数量单价实物负责人:清点:审计组长: